ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
フロントページ > 組織でさがす > 下水道課 > 平成29年度下水道事業特別会計の状況

平成29年度下水道事業特別会計の状況

印刷用ページを表示する更新日:2018年9月25日更新 <外部リンク>

 本市の下水道事業は,公共下水道事業(笠岡処理区),特定環境保全公共下水道事業(北部処理区),漁業集落排水施設整備事業(真鍋島処理区)の3つの事業から構成されています。

 公営企業である下水道事業は,独立採算の原則に基づき,一般会計とは別に独立した下水道事業特別会計を設けて事業を行っています。
 ここでは,平成29年度のそれぞれの事業についての決算状況をお知らせします。 

1 公共下水道事業

(1)建設改良費

【歳出】

 建設費改良費は,処理場及び管渠の建設費とそれに伴う人件費のほか,建設時に借り入れた地方債(市債)の償還元金などからなります。 

区 分(A)H29決算額(千円)構成比(B)H28決算額(千円)増減率((A)-(B))/(A)×100
建設改良費処理場費11,2500.9%231,700-1959.5%
ポンプ場費7,8000.6%0100%
管渠費438,37336.1%389,72311.1%
人件費32,2682.7%30,3186.0%
市債償還元金724,89859.7%720,4990.6%
1,214,589100.0%1,372,240-13.0%

【歳入】

 下水道建設の新増設または改築に係る建設費は,国庫補助金,地方債(市債),一般市費(一般会計繰入金),受益者負担金などによりまかなわれています。

区  分(A)H29決算額(千円)構成比(B)H28決算額(千円)増減率((A)-(B))/(A)×100
国庫補助金170,28014.0%233,190-37.0%
市債275,30022.7%361,500-31.3%
受益者負担金57,1334.7%40,99528.2%
建設負担金9970.1%20,198-1925.9%
一般会計繰入金710,87958.5%716,357-0.77%
1,214,589100.0%1,372,240-13.0%

(2)管理運営費

【歳出】

 管理運営費は,管渠や施設(処理場・ポンプ場)の修繕などの維持管理費や運転費用のほかに,建設時に借り入れた地方債(市債)の償還利子などがあります。

区 分

(A)H29決算額(千円)

構成比

(B)H28決算額(千円)

増減率((A)-(B))/(A)×100
管理運営費処理場費175,05927.9%174,9510.06%
ポンプ場費23,6335.0%29,038-22.8%
管渠費21,8883.1%22,485-2.7%
総務費21,9786.8%51,603-134.7%
人件費65,41511.8%64,0692.0%
市債償還利子239,82745.3%259,103-8.0%
547,800100.0%601,249-9.7%

【歳入】

 管理運営費の財源は,下水道を使用する方々からの下水道使用料と一般会計からの繰入金によってまかなわれています。

区  分(A)H29決算額(千円)構成比(B)H28決算額(千円)増減率((A)-(B))/(A)×100
下水道使用料395,96371.2%462,687-16.8%
下水処理負担金05.1%31,7910%
一般会計繰入金189,70319.4%201,197-6.0%
前年度繰越金18,9893.6%14,18425.3%
その他1,2930.7%1,327-48.8%
605,948100.0%711,186-2.6%

2 特定環境保全公共下水道事業

(1) 建設改良費

【歳出】

区 分(A)H29決算額(千円)構成比(B)H28決算額(千円)増減率((A)-(B))/(A)×100
建設改良費管渠費106,09086.7%127,742-20.4%
人件費5,3434.4%5,578-4.3%
市債償還元金10,8888.9%10,6791.9%
122,321100.0%143,999

-17.7%

【歳入】

区  分(A)H29決算額(千円)構成比(B)H28決算額(千円)増減率((A)-(B))/(A)×100
国庫補助金

41,500

33.9%45,830-10.4%
市債64,80052.9%83,100-28.2%
受益者負担金2,9132.4%11,044-47.2%
一般会計繰入金2,2201.9%10195.4%
市債償還基金繰入金10,8888.9%3,9241.9%
122,321100.0%143,999-17.7%

(2)管理運営費

【歳出】

区 分(A)H29決算額(千円)構成比(B)H28決算額(千円)増減率((A)-(B))/(A)×100
管理運営費総務費1290.9%3,663-2739.5%
管渠費1,2238.8%1,1793.5%
市債償還利子12,65190.3%11,9905.2%
14,003100.0%16,832-20.2%

【歳入】

区  分(A)H29決算額(千円)構成比(B)H28決算額(千円)増減率((A)-(B))/(A)×100
下水道使用料2,2519.7%2,327-3.3%
一般会計繰入金

11,752

90.3%14,435-22.8%
その他00%700%
14,003100.0%16,832

-20.2%

3 漁業集落排水施設整備事業

(1) 建設改良費

【歳出】

区 分(A)H29決算額(千円)構成比(B)H28決算額(千円)増減率((A)-(B))/(A)×100
建設改良費処理場費  
人件費  
市債償還元金21,975100.0%21,5461.9%
21,975100.0%21,5461.9%

【歳入】

区  分(A)H29決算額(千円)構成比(B)H28決算額(千円)増減率((A)-(B))/(A)×100
国庫補助金  
市債  
受益者負担金  
一般会計繰入金21,975100.0%21,5461.9%

21,975

100.0%21,5461.9%

(2)管理運営費

【歳出】

区 分(A)H29決算額(千円)構成比(B)H28決算額(千円)増減率((A)-(B))/(A)×100
管理運営費処理場費8,42858.2%7,37412.5%
総務費 - 
市債償還利子6,06541.8%6,494-7.0%
14,493100.0%13,8684.3%

【歳入】

区  分(A)H29決算額(千円)構成比(B)H28決算額(千円)増減率((A)-(B))/(A)×100
下水道使用料2,46316.9%2,820-14.4%
一般会計繰入金12,03083.1%11,0488.1%
その他- - 
14,493100.0%13,868-4.5%