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平成29年度下水道事業特別会計の状況

ページID:0002351 更新日:2018年9月25日更新 印刷ページ表示

 本市の下水道事業は,公共下水道事業(笠岡処理区),特定環境保全公共下水道事業(北部処理区),漁業集落排水施設整備事業(真鍋島処理区)の3つの事業から構成されています。

 公営企業である下水道事業は,独立採算の原則に基づき,一般会計とは別に独立した下水道事業特別会計を設けて事業を行っています。
 ここでは,平成29年度のそれぞれの事業についての決算状況をお知らせします。 

1 公共下水道事業

(1)建設改良費

【歳出】

 建設費改良費は,処理場及び管渠の建設費とそれに伴う人件費のほか,建設時に借り入れた地方債(市債)の償還元金などからなります。 

区 分 (A)H29決算額(千円) 構成比 (B)H28決算額(千円) 増減率((A)-(B))/(A)×100
建設改良費 処理場費 11,250 0.9% 231,700 -1959.5%
ポンプ場費 7,800 0.6% 0 100%
管渠費 438,373 36.1% 389,723 11.1%
人件費 32,268 2.7% 30,318 6.0%
市債償還元金 724,898 59.7% 720,499 0.6%
1,214,589 100.0% 1,372,240 -13.0%

【歳入】

 下水道建設の新増設または改築に係る建設費は,国庫補助金,地方債(市債),一般市費(一般会計繰入金),受益者負担金などによりまかなわれています。

区  分 (A)H29決算額(千円) 構成比 (B)H28決算額(千円) 増減率((A)-(B))/(A)×100
国庫補助金 170,280 14.0% 233,190 -37.0%
市債 275,300 22.7% 361,500 -31.3%
受益者負担金 57,133 4.7% 40,995 28.2%
建設負担金 997 0.1% 20,198 -1925.9%
一般会計繰入金 710,879 58.5% 716,357 -0.77%
1,214,589 100.0% 1,372,240 -13.0%

(2)管理運営費

【歳出】

 管理運営費は,管渠や施設(処理場・ポンプ場)の修繕などの維持管理費や運転費用のほかに,建設時に借り入れた地方債(市債)の償還利子などがあります。

区 分

(A)H29決算額(千円)

構成比

(B)H28決算額(千円)

増減率((A)-(B))/(A)×100
管理運営費 処理場費 175,059 27.9% 174,951 0.06%
ポンプ場費 23,633 5.0% 29,038 -22.8%
管渠費 21,888 3.1% 22,485 -2.7%
総務費 21,978 6.8% 51,603 -134.7%
人件費 65,415 11.8% 64,069 2.0%
市債償還利子 239,827 45.3% 259,103 -8.0%
547,800 100.0% 601,249 -9.7%

【歳入】

 管理運営費の財源は,下水道を使用する方々からの下水道使用料と一般会計からの繰入金によってまかなわれています。

区  分 (A)H29決算額(千円) 構成比 (B)H28決算額(千円) 増減率((A)-(B))/(A)×100
下水道使用料 395,963 71.2% 462,687 -16.8%
下水処理負担金 0 5.1% 31,791 0%
一般会計繰入金 189,703 19.4% 201,197 -6.0%
前年度繰越金 18,989 3.6% 14,184 25.3%
その他 1,293 0.7% 1,327 -48.8%
605,948 100.0% 711,186 -2.6%

2 特定環境保全公共下水道事業

(1) 建設改良費

【歳出】

区 分 (A)H29決算額(千円) 構成比 (B)H28決算額(千円) 増減率((A)-(B))/(A)×100
建設改良費 管渠費 106,090 86.7% 127,742 -20.4%
人件費 5,343 4.4% 5,578 -4.3%
市債償還元金 10,888 8.9% 10,679 1.9%
122,321 100.0% 143,999

-17.7%

【歳入】

区  分 (A)H29決算額(千円) 構成比 (B)H28決算額(千円) 増減率((A)-(B))/(A)×100
国庫補助金

41,500

33.9% 45,830 -10.4%
市債 64,800 52.9% 83,100 -28.2%
受益者負担金 2,913 2.4% 11,044 -47.2%
一般会計繰入金 2,220 1.9% 101 95.4%
市債償還基金繰入金 10,888 8.9% 3,924 1.9%
122,321 100.0% 143,999 -17.7%

(2)管理運営費

【歳出】

区 分 (A)H29決算額(千円) 構成比 (B)H28決算額(千円) 増減率((A)-(B))/(A)×100
管理運営費 総務費 129 0.9% 3,663 -2739.5%
管渠費 1,223 8.8% 1,179 3.5%
市債償還利子 12,651 90.3% 11,990 5.2%
14,003 100.0% 16,832 -20.2%

【歳入】

区  分 (A)H29決算額(千円) 構成比 (B)H28決算額(千円) 増減率((A)-(B))/(A)×100
下水道使用料 2,251 9.7% 2,327 -3.3%
一般会計繰入金

11,752

90.3% 14,435 -22.8%
その他 0 0% 70 0%
14,003 100.0% 16,832

-20.2%

3 漁業集落排水施設整備事業

(1) 建設改良費

【歳出】

区 分 (A)H29決算額(千円) 構成比 (B)H28決算額(千円) 増減率((A)-(B))/(A)×100
建設改良費 処理場費    
人件費    
市債償還元金 21,975 100.0% 21,546 1.9%
21,975 100.0% 21,546 1.9%

【歳入】

区  分 (A)H29決算額(千円) 構成比 (B)H28決算額(千円) 増減率((A)-(B))/(A)×100
国庫補助金    
市債    
受益者負担金    
一般会計繰入金 21,975 100.0% 21,546 1.9%

21,975

100.0% 21,546 1.9%

(2)管理運営費

【歳出】

区 分 (A)H29決算額(千円) 構成比 (B)H28決算額(千円) 増減率((A)-(B))/(A)×100
管理運営費 処理場費 8,428 58.2% 7,374 12.5%
総務費   -  
市債償還利子 6,065 41.8% 6,494 -7.0%
14,493 100.0% 13,868 4.3%

【歳入】

区  分 (A)H29決算額(千円) 構成比 (B)H28決算額(千円) 増減率((A)-(B))/(A)×100
下水道使用料 2,463 16.9% 2,820 -14.4%
一般会計繰入金 12,030 83.1% 11,048 8.1%
その他 -   -  
14,493 100.0% 13,868 -4.5%